Login
/subiect/factura-microsoft-de-pe-cod-tva-ro/
Înregistrare
Recuperare parola
În caz că ai uitat parola, introdu în câmpul de mai jos adresa de email și vei primi un email cu link pentru resetarea parolei.
Abonare newsletter zilnic!
[mailpoet_form id="3"]
Factura Microsoft de pe cod TVA RO
Bianca Dolores Meze
Valabil la 18 martie 2026
Situatie de fapt:
Avem o factura emisa de catre Microsoft cu cod de TVA din RO, catre firma noastra din RO platitoare de TVA. Pe factura apare suma in euro fara TVA, iar mai jos baza + TVA = suma totala (in lei). Pe a doua pagina a facturii apare suma in eruo, iar la TVA este suma cu minus, rezultand o suma de plata fara TVA, suma care se regaseste in prima pagina a facturii (in euro). Clientul a achitat suma fara TVA.
Intrebare:
In acest caz, noi cum este corect sa inregistram factura si in ce declaratii o declaram? Cum consideram aceasta operatiune? (D300 la care rand, D390 sau D394)
Este necesar sa luati legatura cu furnizorul, deoarece factura nu este emisa corect.
Daca Microsoft a emis factura pe codul de TVA din Romania, operatiunea este tratata ca achizitie interna si trebuie emisa cu TVA (TVA deductibila). In acest caz se depun D300 si D394, fara D390. In acest caz, factura o primiti si prin SPV – trebuie raportate prin sistemul RO e-Factura.
Daca factura este emisa pe “reverse charge” (achizitie intracomunitara de servicii B2B), atunci factura este fara TVA, dar trebuie sa apara pe ea VAT ID-ul Microsoft din Irlanda. In acest caz se depun D300 si D390.
Reglementare:
- Codul Fiscal
Acest răspuns vă este util?
Vă rugăm să ne lăsați o recenzie pe google:
Mulțumim!
Articol scris de catre Bianca Dolores Meze, in data de 18 martie 2026.
Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Factura Microsoft de pe cod TVA RO
Articol scris in data de: 18 martie 2026
Autor: Bianca Dolores Meze
Situatie de fapt:
Avem o factura emisa de catre Microsoft cu cod de TVA din RO, catre firma noastra din RO platitoare de TVA. Pe factura apare suma in euro fara TVA, iar mai jos baza + TVA = suma totala (in lei). Pe a doua pagina a facturii apare suma in eruo, iar la TVA este suma cu minus, rezultand o suma de plata fara TVA, suma care se regaseste in prima pagina a facturii (in euro). Clientul a achitat suma fara TVA.
Intrebare:
In acest caz, noi cum este corect sa inregistram factura si in ce declaratii o declaram? Cum consideram aceasta operatiune? (D300 la care rand, D390 sau D394)
Raspuns
Este necesar sa luati legatura cu furnizorul, deoarece factura nu este emisa corect.
Daca Microsoft a emis factura pe codul de TVA din Romania, operatiunea este tratata ca achizitie interna si trebuie emisa cu TVA (TVA deductibila). In acest caz se depun D300 si D394, fara D390. In acest caz, factura o primiti si prin SPV – trebuie raportate prin sistemul RO e-Factura.
Daca factura este emisa pe “reverse charge” (achizitie intracomunitara de servicii B2B), atunci factura este fara TVA, dar trebuie sa apara pe ea VAT ID-ul Microsoft din Irlanda. In acest caz se depun D300 si D390.
Reglementare:
- Codul Fiscal